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Lista de pagamentos

Foram encontradas 1015 registros
Dados atualizados em: 03/12/2025 - 12:31:12 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
14/05/2025 EMPENHO: 01040013
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS, CALIBRACAO NOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO

R$ 13.000,00
14/05/2025 EMPENHO: 01040013
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS, CALIBRACAO NOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO

R$ 13.000,00
14/05/2025 EMPENHO: 01040013
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS, CALIBRACAO NOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO

R$ 13.000,00
14/05/2025 EMPENHO: 01040012
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS, CALIBRACAO NOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO.

R$ 6.500,00
14/05/2025 EMPENHO: 07050003
SAMUEL BARRETO SANTOS 05357904308
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 870,00
14/05/2025 EMPENHO: 01040009
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO

R$ 750,00
14/05/2025 EMPENHO: 01040009
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO

R$ 750,00
14/05/2025 EMPENHO: 01040009
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO

R$ 750,00
14/05/2025 EMPENHO: 01040017
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 1.100,00
14/05/2025 EMPENHO: 01040017
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 1.100,00
14/05/2025 EMPENHO: 01040017
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 1.100,00
14/05/2025 EMPENHO: 01040026
SOERGO SEGURANÇA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO.

R$ 12.643,41
14/05/2025 EMPENHO: 01040005
LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS, ORTOPEDICOS E FUNDICAO DE GRADES METALICAS PARA PROTESES

R$ 12.000,00
14/05/2025 EMPENHO: 02010016
VIVO S.A
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 87,97
14/05/2025 EMPENHO: 02010014
SAAEBS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 243,25
14/05/2025 EMPENHO: 02010015
SAAEBS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 273,66
12/05/2025 EMPENHO: 09050001
ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS L
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE INSTRUMENTO CIRURGICO DESNTINADO AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 655,05
09/05/2025 EMPENHO: 10040006
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 2.293,50
09/05/2025 EMPENHO: 10040006
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 7.530,98
09/05/2025 EMPENHO: 10040006
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 810,00
09/05/2025 EMPENHO: 18040004
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 5.750,67
09/05/2025 EMPENHO: 18040004
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 349,32
09/05/2025 EMPENHO: 18040004
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 657,95
09/05/2025 EMPENHO: 07040001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 4.174,85
09/05/2025 EMPENHO: 07040001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 565,50
09/05/2025 EMPENHO: 07040001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 2.869,61
09/05/2025 EMPENHO: 07040001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 3.480,00
09/05/2025 EMPENHO: 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 24,00
09/05/2025 EMPENHO: 01040016
IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES

R$ 494,36
09/05/2025 EMPENHO: 01040016
IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES

R$ 11.038,80

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