25/04/2025
|
02010018 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 69,00
|
PAGO
|
|
25/04/2025
|
02010018 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 69,00
|
LIQUIDADO
|
|
25/04/2025
|
02010018 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 69,00
|
LIQUIDADO
|
|
25/04/2025
|
02010018 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 69,00
|
LIQUIDADO
|
|
25/04/2025
|
02010017 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 34,50
|
LIQUIDADO
|
|
25/04/2025
|
02010017 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 69,00
|
LIQUIDADO
|
|
25/04/2025
|
02010018 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 69,00
|
LIQUIDADO
|
|
25/04/2025
|
02010018 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 69,00
|
PAGO
|
|
25/04/2025
|
02010018 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 69,00
|
PAGO
|
|
25/04/2025
|
02010018 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 69,00
|
PAGO
|
|
25/04/2025
|
02010017 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 34,50
|
PAGO
|
|
25/04/2025
|
02010017 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 69,00
|
PAGO
|
|
22/04/2025
|
10040002 MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°19156
|
R$ 192,60
|
PAGO
|
|
22/04/2025
|
02010011 CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO.
|
R$ 19.522,28
|
PAGO
|
|
22/04/2025
|
02010011 CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 19.522,28
|
LIQUIDADO
|
|
22/04/2025
|
03030003 ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB.E PRIV.S/S LTD
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº02010040, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 17.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
22/04/2025
|
03030003 ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB.E PRIV.S/S LTD
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°4859
|
R$ 17.000,00
|
PAGO
|
|
22/04/2025
|
03030002 LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°123
|
R$ 120.000,00
|
PAGO
|
|
22/04/2025
|
10040001 LEONARDO NICODEMOS FEITOSA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°39705
|
R$ 54,18
|
PAGO
|
|
14/04/2025
|
02010016 VIVO S.A
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 83,84
|
LIQUIDADO
|
|
14/04/2025
|
02010013 ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 8.071,33
|
LIQUIDADO
|
|
14/04/2025
|
02010012 ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 4.899,78
|
LIQUIDADO
|
|
14/04/2025
|
02010011 CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 602,98
|
LIQUIDADO
|
|
14/04/2025
|
02010019 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 61,18
|
LIQUIDADO
|
|
14/04/2025
|
02010021 MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE PROVEDOR COM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 351,12
|
LIQUIDADO
|
|
14/04/2025
|
02010015 SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 273,66
|
LIQUIDADO
|
|
14/04/2025
|
02010010 CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 8.640,10
|
LIQUIDADO
|
|
14/04/2025
|
02010008 INSS - POLICLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 55.990,93
|
LIQUIDADO
|
|
14/04/2025
|
01040002 SEBS-ELÉTRICA SERVIÇOS ELÉTRICOS BREJO SANTO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.
|
R$ 5.857,00
|
LIQUIDADO
|
|
14/04/2025
|
02010014 SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 243,25
|
LIQUIDADO
|
|