DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 03/12/2025 - 12:31:12 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
31/03/2025 31030002
MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

NOTA FISCAL 19008

R$ 3.860,00 PAGO
31/03/2025 13030001
LUCIANA MARIA ROCHA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MARCENARIA [ DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA.

R$ 8.000,00 PAGO
31/03/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 93,00 PAGO
31/03/2025 02010001
FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2025.

R$ 41.985,03 PAGO
31/03/2025 02010006
FOPAG - POLICLINICA - ADMINISTRACAO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2025.

R$ 13.203,60 PAGO
31/03/2025 02010007
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2025.

R$ 143.794,87 PAGO
31/03/2025 03020001
FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2025.

R$ 31.521,87 PAGO
31/03/2025 02010002
FOPAG - CEO - DIRETORIA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2025.

R$ 13.203,60 PAGO
31/03/2025 02010003
FOPAG - CEO - CLINICA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2025.

R$ 71.054,46 PAGO
31/03/2025 02010004
FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2025.

R$ 7.701,76 PAGO
31/03/2025 02010005
FOPAG - CEO - RADIOLOGIA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2025.

R$ 5.009,20 PAGO
31/03/2025 02010020
FOPAG - CEO - CONTRATO TEMPORARIO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2025.

R$ 11.886,25 PAGO
27/03/2025 12030001
LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.

R$ 14.600,00 LIQUIDADO
25/03/2025 02010010
CEF - FGTS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00 LIQUIDADO
25/03/2025 02010010
CEF - FGTS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00 LIQUIDADO
25/03/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00 LIQUIDADO
25/03/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00 LIQUIDADO
25/03/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00 LIQUIDADO
25/03/2025 02010010
CEF - FGTS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 69,00 PAGO
25/03/2025 02010010
CEF - FGTS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 69,00 PAGO
25/03/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 69,00 PAGO
25/03/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 69,00 PAGO
25/03/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 69,00 PAGO
24/03/2025 21030001
MAGAZINE LUIZA S/A
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA.

R$ 1.241,44 LIQUIDADO
24/03/2025 21030001
MAGAZINE LUIZA S/A
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°854754

R$ 1.241,44 PAGO
24/03/2025 02010040
ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB.E PRIV.S/S LTD
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°4825

R$ 17.000,00 PAGO
24/03/2025 17020001
CARIRI ORIENTAL GAS - LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°3286

R$ 375,00 PAGO
21/03/2025 21030001
MAGAZINE LUIZA S/A
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA.

R$ 1.241,44 EMPENHADO
17/03/2025 02010016
VIVO S.A
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 90,84 LIQUIDADO
17/03/2025 02010013
ENEL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 6.894,43 LIQUIDADO

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