EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010013

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 80.000,00

Fornecedor: ENEL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CPSMBS

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/01/2025 2025 7.272,91
19/02/2025 2025 6.898,67
17/03/2025 2025 6.894,43
14/04/2025 2025 8.071,33
02/05/2025 2025 7.276,73
18/06/2025 2025 8.373,85
15/07/2025 2025 7.222,98
05/08/2025 2025 7.339,73
09/09/2025 2025 7.964,07
15/10/2025 2025 8.857,43

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/01/2025 14010009 2025 7.272,91
19/02/2025 19020003 2025 6.898,67
17/03/2025 17030002 2025 6.894,43
14/04/2025 14040001 2025 8.071,33
05/06/2025 05060002 2025 7.276,73
09/07/2025 09070035 2025 8.373,85
23/07/2025 23070003 2025 7.222,98
21/08/2025 21080012 2025 7.339,73
09/09/2025 09090034 2025 7.964,07
16/10/2025 16100001 2025 8.857,43

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