EMPENHO: 02010014 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010014

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 3.500,00

Fornecedor: SAAEBS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CPSMBS

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2025 2025 245,68
18/02/2025 2025 243,25
17/03/2025 2025 243,25
14/04/2025 2025 243,25
02/05/2025 2025 243,25
02/06/2025 2025 243,25
23/07/2025 2025 245,68
21/08/2025 2025 243,25
24/09/2025 2025 243,25
27/10/2025 2025 243,25
26/11/2025 2025 243,52

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2025 29010009 2025 245,68
18/02/2025 18020004 2025 243,25
17/03/2025 17030005 2025 243,25
14/04/2025 14040006 2025 243,25
14/05/2025 14050002 2025 243,25
09/07/2025 09070028 2025 243,25
23/07/2025 23070001 2025 245,68
21/08/2025 21080023 2025 243,25
24/09/2025 24090027 2025 243,25
28/10/2025 28100014 2025 243,25
26/11/2025 26110018 2025 243,52

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