DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2712 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 17/12/2025 - 15:47:13 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
27/08/2025 15080001
IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 3.330,00 PAGO
27/08/2025 08080002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO

R$ 640,00 PAGO
27/08/2025 25080001
TP TURISMO LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

FORNECIMENTO PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO BREJO SANTO/FORTALEZA/BREJO SANTO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORS QUE IRAO A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE.

R$ 448,70 PAGO
27/08/2025 03070004
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 96,35 PAGO
27/08/2025 02070001
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 188,00 PAGO
27/08/2025 02070001
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 252,00 PAGO
27/08/2025 02070002
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 209,41 PAGO
27/08/2025 09060004
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 24,76 PAGO
27/08/2025 01040021
LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO DE FRETE DE VEICULO CONVENCIONAIS ACOMPANHADA DE MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE SANITARIO DO CONSORCIO PUBLICO CPSMBS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

R$ 120.000,00 PAGO
27/08/2025 01040009
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO

R$ 750,00 PAGO
27/08/2025 02050005
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE POTENCIALMENTE INFECTANTES (GRUPO A) RESÍDUOS COM RISCO QUÍMICO (GRUPO B) E PERFUROCORTANTES (GRUPO E), GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO.

R$ 1.940,00 PAGO
27/08/2025 01040023
A AMARO F DA SILVA - ASSESI
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE OFICIAL, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DE BREJO SANTO.

R$ 1.200,00 PAGO
27/08/2025 01050001
LJ MACEDO ADMINSTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTD
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIODADE PUBLICA JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO

R$ 17.000,00 PAGO
26/08/2025 26080001
WERGILA ARAUJO DA SILVA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO MULTIPROFISSIONAL DE ASSISTENCIA AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014

R$ 480,00 EMPENHADO
26/08/2025 26080003
ANTONIO FERREIRA MARTINS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR A CIMA CITADO , PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO MULTIPROFISSIONAL DE ASSISTENCIA AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014

R$ 480,00 EMPENHADO
26/08/2025 26080002
PATRICIA MIRANDA DE SOUSA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO MULTIPROFISSIONAL DE ASSISTENCIA AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014

R$ 480,00 EMPENHADO
25/08/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00 PAGO
25/08/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00 LIQUIDADO
25/08/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00 LIQUIDADO
25/08/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00 LIQUIDADO
25/08/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00 LIQUIDADO
25/08/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00 LIQUIDADO
25/08/2025 18080002
JESSICA DA COSTA SOARES
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO TECNICO PRESTADO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, NA INSTALACAO DE ROTEADORES, COMPUTADORES, CAMARAS DE SEGURANCA E DEMAIS PERIFERICOS, SUBSTITUICAO DE CABOS DE INTERNET E DE CAMARAS DE SEGURANCA BEM COMO REALOCACAO DESTAS PARA PONTOS ESTRATEGICOS, A FIM DE ASSEGURAR MELHOR ALCANCE E EFICIENCIA NA COBERTURA DE IMAGENS

R$ 2.387,10 LIQUIDADO
25/08/2025 18080001
JESSICA DA COSTA SOARES
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO TECNICO PRESTADO JUNTO A POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, NA INSTALACAO DE ROTEADORES, COMPUTADORES, CAMARAS DE SEGURANCA E DEMAIS PERIFERICOS, SUBSTITUICAO DE CABOS DE INTERNET E DE CAMARAS DE SEGURANCA BEM COMO REALOCACAO DESTAS PARA PONTOS ESTRATEGICOS, A FIM DE ASSEGURAR MELHOR ALCANCE E EFICIENCIA NA COBERTURA DE IMAGENS

R$ 1.041,70 LIQUIDADO
25/08/2025 18060003
JESSICA DA COSTA SOARES
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO TECNICO PRESTADO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, NA INSTALACAO DE ROTEADORES, COMPUTADORES, CAMARAS DE SEGURANCA E DEMAIS PERIFERICOS, SUBSTITUICAO DE CABOS DE INTERNET E DE CAMARAS DE SEGURANCA BEM COMO REALOCACAO DESTAS PARA PONTOS ESTRATEGICOS, A FIM DE ASSEGURAR MELHOR ALCANCE E EFICIENCIA NA COBERTURA DE IMAGENS

R$ 1.475,20 LIQUIDADO
25/08/2025 01040021
LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO DE FRETE DE VEICULO CONVENCIONAIS ACOMPANHADA DE MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE SANITARIO DO CONSORCIO PUBLICO CPSMBS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

R$ 120.000,00 LIQUIDADO
25/08/2025 01040009
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO

R$ 750,00 LIQUIDADO
25/08/2025 01050001
LJ MACEDO ADMINSTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTD
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIODADE PUBLICA JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO

R$ 17.000,00 LIQUIDADO
25/08/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00 PAGO
25/08/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00 PAGO

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON