DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2712 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 17/12/2025 - 15:47:13 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
21/08/2025 02050009
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO LABORATORIAIS PRESTADO NA REALIZACAO DE BIOPSIAS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 21.455,00 PAGO
21/08/2025 08080001
RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E REABASTECIMENTO DE REFIL DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, JUNTO A UNIDADE DA POLICLÍNICA.

R$ 285,00 PAGO
21/08/2025 12080001
LEONARDO NICODEMOS FEITOSA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO JARDIM DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 128,00 PAGO
21/08/2025 12080002
MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 559,59 PAGO
21/08/2025 06080001
LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO PRESTADO NO FRETE DE VEICULO TIPO DUCATO NO TRECHO BREJO SANTO/FORTALEZA/BREJO SANTO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE COMPUTADORES DOADOS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE AO CPSMBS.

R$ 2.000,00 PAGO
21/08/2025 01080003
SAMUEL BARRETO SANTOS 05357904308
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES

R$ 1.290,00 PAGO
21/08/2025 11080001
49.206.158 ADENILSON SANTOS SILVA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO PRESTADO NA REMOCAO E APLICACAO DE PELICULAS EXISTENTES JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MANOEL INACIO TORRES

R$ 1.442,00 PAGO
21/08/2025 02050010
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO LABORATORIAIS PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 4.617,00 PAGO
21/08/2025 21080001
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES

R$ 3.915,84 EMPENHADO
21/08/2025 02070001
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 207,93 PAGO
21/08/2025 28070003
ANTONIO GILMAR DIAS FILHO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO

R$ 850,00 PAGO
21/08/2025 02010013
ENEL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 7.339,73 PAGO
21/08/2025 21070001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL DE MATERIA DE INTERESSE DO CONSORCIO PUBLICIO DE SAUDE, JUNTO AO JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL, REFERENTE AO EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 06.07.001/2022, PROVENIENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 05.23.001/2022

R$ 288,00 PAGO
21/08/2025 02010015
SAAEBS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 273,66 PAGO
21/08/2025 16070001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO

R$ 2.769,00 PAGO
21/08/2025 09060004
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 1.920,03 PAGO
21/08/2025 01040025
SOERGO SEGURANÇA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO.

R$ 10.250,13 PAGO
21/08/2025 04080002
ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES.

R$ 14.082,30 PAGO
21/08/2025 03070003
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 232,40 PAGO
21/08/2025 14040002
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 1.134,50 PAGO
21/08/2025 15040001
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 1.385,00 PAGO
21/08/2025 02010014
SAAEBS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 243,25 PAGO
21/08/2025 02010012
ENEL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 4.661,85 PAGO
21/08/2025 18070001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL DE MATERIA DE INTERESSE DO CONSORCIO PUBLICIO DE SAUDE, JUNTO AO JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL, REFERENTE AO EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 23.04.001/2024, PROVENIENTE DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 03.15.001/2024

R$ 288,00 PAGO
21/08/2025 01040026
SOERGO SEGURANÇA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO.

R$ 10.250,13 PAGO
21/08/2025 02010015
SAAEBS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 273,66 LIQUIDADO
21/08/2025 02010014
SAAEBS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 243,25 LIQUIDADO
21/08/2025 20080001
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 215,50 LIQUIDADO
20/08/2025 20080001
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 215,50 EMPENHADO
20/08/2025 20080005
CLAUDIA ALVES LEITE
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA , PARTICIPAR DE REUNIAO DE DIRETORIA PARA ALINHAR ENTENDIMENTO DE FUCIONAMENTO DAS NOVAS ESPECIALIDADES DO CEO, CONFORME PORTARIA Nº 6755/25 COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014

R$ 180,00 EMPENHADO

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON