DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 03/12/2025 - 12:31:12 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
12/09/2025 09090003
JOAQUIM BASTOS DA SILVA ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 92,00 PAGO
12/09/2025 09090002
LABAREDA CHURRASCARIA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADO A POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.

R$ 176,00 PAGO
12/09/2025 09090001
MARCOS MENESES DE SOUZA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A CANTINA DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 551,50 PAGO
12/09/2025 12090001
ANTONIO GILMAR DIAS FILHO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATINIZAÇÃO DA UNIDADE DA POLICLÍNICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO

R$ 850,00 EMPENHADO
12/09/2025 12090002
ANTONIO GILMAR DIAS FILHO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATINIZAÇÃO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES

R$ 260,00 EMPENHADO
12/09/2025 12090003
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 10.175,49 EMPENHADO
11/09/2025 10090001
17.676.897 TATHIANA DE FREITAS FEITOSA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MTAERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 1.200,00 LIQUIDADO
11/09/2025 10090002
PP MOREIRA ALENCAR -ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.

R$ 1.617,00 LIQUIDADO
11/09/2025 10090003
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 168,54 LIQUIDADO
10/09/2025 10090003
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 170,59 EMPENHADO
10/09/2025 10090002
PP MOREIRA ALENCAR -ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.

R$ 1.617,00 EMPENHADO
10/09/2025 10090001
17.676.897 TATHIANA DE FREITAS FEITOSA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MTAERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 1.200,00 EMPENHADO
10/09/2025 09090004
CARIRI ORIENTAL GAS - LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 390,00 LIQUIDADO
10/09/2025 09090003
JOAQUIM BASTOS DA SILVA ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 92,00 LIQUIDADO
10/09/2025 09090002
LABAREDA CHURRASCARIA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADO A POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.

R$ 176,00 LIQUIDADO
10/09/2025 09090001
MARCOS MENESES DE SOUZA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A CANTINA DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 551,50 LIQUIDADO
10/09/2025 09090005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL DE MATERIA DE INTERESSE DO CONSORCIO PUBLICIO DE SAUDE, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIAO, REFERENTE AO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 05.09.001/2024, PROVENIENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 08.12.001/2024, QUE TRATA DO TRANSPORTE SANITARIO DO CPSMBS

R$ 1.204,00 LIQUIDADO
09/09/2025 14070002
RENATA BEZERRA DE MOURA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA , A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA AMPLIACAO DO CER IV DA POLICLINICA REGIONAL ANDERSON TAVARES BEZERRA, COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014

R$ 180,00 LIQUIDADO
09/09/2025 28070005
RENATA BEZERRA DE MOURA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014

R$ 260,00 LIQUIDADO
09/09/2025 13080001
RENATA BEZERRA DE MOURA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA , A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O COMITE DE APOIO A GOVERNANCA (CGRS), COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014

R$ 180,00 LIQUIDADO
09/09/2025 02010021
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE PROVEDOR COM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 171,90 LIQUIDADO
09/09/2025 02010012
ENEL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 5.119,19 LIQUIDADO
09/09/2025 02010013
ENEL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 7.964,07 LIQUIDADO
09/09/2025 02010016
VIVO S.A
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 86,08 LIQUIDADO
09/09/2025 02050008
CEF - FGTS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 20.912,73 LIQUIDADO
09/09/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 12,00 LIQUIDADO
09/09/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 36,00 LIQUIDADO
09/09/2025 02050007
CEF - FGTS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 9.044,09 LIQUIDADO
09/09/2025 02010019
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 100,42 LIQUIDADO
09/09/2025 02010019
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 2,37 LIQUIDADO

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