DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 12/09/2024 - 16:19:53 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
06/03/2024 06020001
J 2 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°885

R$ 4.000,00 PAGO
06/03/2024 20020002
LABAREDA CHURRASCARIA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°118

R$ 852,09 PAGO
06/03/2024 02010054
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°10629

R$ 301,89 PAGO
06/03/2024 16010001
SOERGO SEGURANÇA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°327

R$ 5.433,33 PAGO
06/03/2024 16010002
SOERGO SEGURANÇA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°328

R$ 5.433,33 PAGO
06/03/2024 19010002
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°63489

R$ 53.674,14 PAGO
06/03/2024 19010003
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°63490

R$ 19.036,89 PAGO
06/03/2024 02010053
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°15037

R$ 13.000,00 PAGO
06/03/2024 02010052
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°15038

R$ 6.500,00 PAGO
06/03/2024 02010046
LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°92

R$ 104.000,00 PAGO
06/03/2024 02010051
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°1154

R$ 1.100,00 PAGO
06/03/2024 02010050
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°22617

R$ 1.100,00 PAGO
06/03/2024 02010049
JBS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°7121

R$ 750,00 PAGO
06/03/2024 06030001
LEONARDO NICODEMOS FEITOSA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°36275

R$ 213,00 PAGO
06/03/2024 06030002
MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°3143

R$ 1.450,00 PAGO
06/03/2024 02010045
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO N°324331785

R$ 343,80 PAGO
06/03/2024 02010021
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME DOCUMENTO N°342407.

R$ 103,22 PAGO
06/03/2024 02010018
VIVO S.A
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME CONTA N°2137095498

R$ 115,38 PAGO
06/03/2024 01030001
PORTAL TELEMEDICINA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°4797

R$ 456,50 PAGO
06/03/2024 02010020
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

R$ 33,00 PAGO
06/03/2024 02010019
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

R$ 66,00 PAGO
05/03/2024 05030001
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº03010001, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 4.678,10 EMPENHADO
05/03/2024 05030002
IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS, RECEITUÁRIOS E SOLICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL MANOEL INÁCIO TORRES.

R$ 5.160,00 EMPENHADO
05/03/2024 05030003
CARIRI ORIENTAL GAS - LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO.

R$ 230,00 EMPENHADO
05/03/2024 05030001
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº03010001, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 4.678,10 LIQUIDADO
04/03/2024 01030001
PORTAL TELEMEDICINA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MANOEL INÁCIO TORRES.

R$ 456,50 LIQUIDADO
04/03/2024 01030004
LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº02010047, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES.

R$ 12.400,00 LIQUIDADO
04/03/2024 02010002
FOPAG - CEO - DIRETORIA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE PAGAMENTO DE FOPAG COMTÊNCIA 02/2024.

R$ 16.749,60 PAGO
04/03/2024 02010003
FOPAG - CEO - CLINICA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024.

R$ 65.733,35 PAGO
04/03/2024 02010004
FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024.

R$ 7.880,40 PAGO

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