DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 16/05/2025 - 16:36:17 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
27/01/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00 LIQUIDADO
27/01/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 81,00 PAGO
27/01/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 69,00 PAGO
27/01/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

R$ 81,00 PAGO
27/01/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS

R$ 69,00 PAGO
23/01/2025 23010001
SERIGRAFIA E CARIMBOS CEZINHA MAYARA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE REFIL DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, JUNTO A UNIDADE DA POLICLÍNICA.

R$ 85,00 EMPENHADO
23/01/2025 23010001
SERIGRAFIA E CARIMBOS CEZINHA MAYARA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE REFIL DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, JUNTO A UNIDADE DA POLICLÍNICA.

R$ 85,00 LIQUIDADO
22/01/2025 02010021
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE PROVEDOR COM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 352,00 LIQUIDADO
22/01/2025 02010021
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO N°2397076

R$ 352,00 PAGO
21/01/2025 02010022
51.011.767 CICERO JOSE DA SILVA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NO PRÉDIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO.

R$ 6.756,96 LIQUIDADO
21/01/2025 20010001
M.A.C. DE OLIVEIRA - ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.

R$ 580,00 LIQUIDADO
21/01/2025 20010002
M.A.C. DE OLIVEIRA - ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA.

R$ 600,00 LIQUIDADO
20/01/2025 20010001
M.A.C. DE OLIVEIRA - ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.

R$ 580,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010002
M.A.C. DE OLIVEIRA - ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA.

R$ 600,00 EMPENHADO
14/01/2025 14010001
PORTAL TELEMEDICINA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE GONÇALVES.

R$ 344,50 EMPENHADO
14/01/2025 02010019
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 150,53 LIQUIDADO
14/01/2025 02010024
JOSE PEREIRA DA SILVA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PORTAÃO PARA SER INSTALADO NO PRÉDIO DO CPSMBS.

R$ 2.000,00 LIQUIDADO
14/01/2025 02010013
ENEL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 7.272,91 LIQUIDADO
14/01/2025 02010012
ENEL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 4.219,40 LIQUIDADO
14/01/2025 02010026
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS.

R$ 231,96 LIQUIDADO
14/01/2025 02010026
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS.

R$ 126,09 LIQUIDADO
14/01/2025 02010016
VIVO S.A
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 85,48 LIQUIDADO
14/01/2025 02010028
MARIA SONIA LEITE DE LIMA - ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.

R$ 150,00 LIQUIDADO
14/01/2025 02010029
JESSICA DA COSTA SOARES
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DO CPSMBS.

R$ 510,00 LIQUIDADO
14/01/2025 02010031
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.

R$ 3.437,00 LIQUIDADO
14/01/2025 02010031
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.

R$ 1.119,20 LIQUIDADO
14/01/2025 02010007
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 2.068,87 LIQUIDADO
14/01/2025 02010007
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 8.087,19 LIQUIDADO
14/01/2025 02010011
CEF - FGTS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 16.167,74 LIQUIDADO
14/01/2025 02010010
CEF - FGTS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 7.728,94 LIQUIDADO

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