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30/07/2026
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EMPENHO: 06010002 LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES RESIDENTES NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS ATÉ AS UNIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, CONFORME CONTRATO
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R$ 130.966,55 |
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27/07/2026
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EMPENHO: 02010036 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS, JUNTO A POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.-
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R$ 73,00 |
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27/07/2026
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EMPENHO: 02010036 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS, JUNTO A POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.-
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R$ 73,00 |
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27/07/2026
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EMPENHO: 02010036 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS, JUNTO A POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.-
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R$ 73,00 |
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27/07/2026
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EMPENHO: 02010036 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS, JUNTO A POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.-
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R$ 73,00 |
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27/07/2026
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EMPENHO: 02010036 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS, JUNTO A POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.-
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R$ 73,00 |
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24/07/2026
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EMPENHO: 01060035 RICARDO DE SOUSA SANTOS - ME
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA), E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS OPERARIOS A SERVIÇOS DA REFORMA DO PREDIO, ONDE FUICIONARA A SEDE DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO.-
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R$ 122,50 |
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24/07/2026
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EMPENHO: 01060032 SAAEBS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DAS TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILIAÇAO - CER, GERENCIADO PELO CPSMBS.-
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R$ 97,64 |
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24/07/2026
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EMPENHO: 24070001 SISTEMA UNIVERSITARIO NOSSA FACULDADE SOC. UNIPESS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO, INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DESTE CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE, PARTICIPAREM DO II CONGRESSO CARIRIENSE DE SAUDE INTEGRADA - EDIÇÃO INTERNACIONAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI-CRATO/CEARA.-
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R$ 549,45 |
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24/07/2026
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EMPENHO: 01060036 ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER, GERENCIADAS PELO CPSMBS.-
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R$ 40,00 |
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20/07/2026
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EMPENHO: 02010011 VIVO S.A
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 72,07 |
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14/07/2026
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EMPENHO: 01070010 SAAEBS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, JUNTO A SEDE DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO.-
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R$ 836,66 |
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14/07/2026
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EMPENHO: 02010019 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DOS SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE PROVEDOR COM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES.
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R$ 91,82 |
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14/07/2026
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EMPENHO: 02010020 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DOS SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE PROVEDOR COM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
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R$ 175,58 |
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14/07/2026
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EMPENHO: 02010013 ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.-
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R$ 8.323,80 |
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14/07/2026
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EMPENHO: 02010012 ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 4.234,07 |
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14/07/2026
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EMPENHO: 02010012 ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES.-
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R$ 4.234,07 |
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14/07/2026
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EMPENHO: 04050013 LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS, ORTOPEDICOS E FUNDICAO DE GRADES METALICAS PARA PROTESE.
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R$ 10.200,00 |
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14/07/2026
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EMPENHO: 10060011 ASTEC COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, DE (03) TRES NOBREAKS, DE UTILIDADE DO CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO, GERENCIADO PELO CPSBMS.-
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R$ 316,00 |
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14/07/2026
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EMPENHO: 18060001 ASTEC COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS AOS NOBEAKS, DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REQABILITAÇÃO-CER. GERENCIADO PELO CPSMBS.-
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R$ 1.500,00 |
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09/07/2026
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EMPENHO: 01060015 ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, GERENCIADO PELO CPSMBS.-
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R$ 10.982,19 |
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09/07/2026
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EMPENHO: 19060001 LEONARDO NICODEMOS FEITOSA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS EM MADEIRA, DESTINADA A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO.-
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R$ 346,00 |
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09/07/2026
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EMPENHO: 01060019 MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO.-
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R$ 1.566,90 |
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09/07/2026
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EMPENHO: 01060012 R. RODROGUES DOS SANTOS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS INFORMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOOGICAS ASSISTIDAS ATRAVES DO CPSMBS
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R$ 269,00 |
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09/07/2026
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EMPENHO: 01060003 FRANCISCO ALVES DA SILVA PAPELARIA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GERENCIADAS PELO CPSMBS.-
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R$ 3.660,00 |
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09/07/2026
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EMPENHO: 01060008 FRANCISCO ALVES DA SILVA PAPELARIA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, GERENCIADAS PELO CPSMBS
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R$ 5.393,75 |
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09/07/2026
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EMPENHO: 10060009 M. L. C. SILVA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIO INFORMATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, ASSISTIDAS ATRAVES DO CPSMBS.
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R$ 490,10 |
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09/07/2026
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EMPENHO: 01060011 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA GERENCIADA PELO O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO - CPSMBS
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R$ 6.067,11 |
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09/07/2026
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EMPENHO: 01070001 F. CLEMENTE DOS SANTOS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, GERENCIADO PELO CPSMBS.-
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R$ 500,00 |
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09/07/2026
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EMPENHO: 01060002 FRANCISCO ALVES DA SILVA PAPELARIA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CE., GERENCIADO PELO CPSMBS.-
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R$ 2.825,00 |
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