|
14/01/2025
|
02010010 CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, COMPETÊNCIA 12/2024
|
R$ 8.396,03
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010008 INSS - POLICLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2024.
|
R$ 30.633,86
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010009 INSS - CEO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2024
|
R$ 13.854,22
|
PAGO
|
|
|
13/01/2025
|
13010001 T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS DE RECERGA DE EXTINTORES DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
|
R$ 380,00
|
EMPENHADO
|
|
|
13/01/2025
|
06010002 LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
|
R$ 17.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
13/01/2025
|
13010001 T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS DE RECERGA DE EXTINTORES DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
|
R$ 380,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
13/01/2025
|
02010035 T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS DE RECERGA DE EXTINTORES DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.
|
R$ 1.825,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
09/01/2025
|
02010038 LABAREDA CHURRASCARIA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
DESPESAS COM FORNECUMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA.
|
R$ 1.633,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
08/01/2025
|
02010030 GIVANILDO LIMA DA SILVA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNIA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.
|
R$ 1.132,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/01/2025
|
06010001 OXIGENIO CARIRI LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.
|
R$ 1.980,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010001 OXIGENIO CARIRI LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.
|
R$ 1.980,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010002 LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
|
R$ 17.500,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/01/2025
|
02010032 ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
|
R$ 399,01
|
LIQUIDADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010001 FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 256.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010002 FOPAG - CEO - DIRETORIA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 85.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010003 FOPAG - CEO - CLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 450.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010004 FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 50.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010005 FOPAG - CEO - RADIOLOGIA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 32.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010006 FOPAG - POLICLINICA - ADMINISTRACAO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 90.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010007 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 930.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010008 INSS - POLICLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 350.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010009 INSS - CEO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 175.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010010 CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 51.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010011 CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 102.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010012 ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 55.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010013 ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 80.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010014 SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 3.500,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010015 SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 5.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010016 VIVO S.A
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 2.500,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2025
|
02010017 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 4.000,00
|
EMPENHADO
|
|