EMPENHO: 24040001 - DATA: 24/04/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 24040001

Data: 24/04/2025

Valor: R$ 698,30

Fornecedor: FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 06.10.001/2024

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CPSMBS

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/04/2025 2555 2025 434,40
28/04/2025 2604 2025 263,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/05/2025 22050025 2025 434,40
22/05/2025 22050026 2025 263,90

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