EMPENHO: 11040001 - DATA: 11/04/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 11040001

Data: 11/04/2025

Valor: R$ 3.545,22

Fornecedor: FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 06.10.001/2024

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CPSMBS

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/04/2025 2468 2025 232,00
17/04/2025 2470 2025 3.136,32
28/04/2025 2520 2025 176,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/05/2025 14050016 2025 232,00
14/05/2025 14050017 2025 3.136,32
14/05/2025 14050018 2025 176,90

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