EMPENHO: 03070001 - DATA: 03/07/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 03070001

Data: 03/07/2025

Valor: R$ 1.526,73

Fornecedor: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 08.30.001/2024

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CPSMBS

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/07/2025 000015698 2025 912,93
07/07/2025 000015699 2025 613,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
23/07/2025 23070019 2025 912,93
23/07/2025 23070020 2025 613,80

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