EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 28010002

Data: 28/01/2025

Valor: R$ 947,46

Fornecedor: KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CPSMBS

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2025 59774 2025 947,46

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/02/2025 27020001 2025 947,46

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