EMPENHO: 07040001 - DATA: 07/04/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 07040001

Data: 07/04/2025

Valor: R$ 11.089,96

Fornecedor: FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 06.10.001/2024

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CPSMBS

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/04/2025 2435 2025 3.480,00
21/04/2025 2436 2025 2.869,61
21/04/2025 2438 2025 565,50
23/04/2025 2440 2025 4.174,85

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
09/05/2025 09050001 2025 3.480,00
09/05/2025 09050002 2025 2.869,61
09/05/2025 09050003 2025 565,50
09/05/2025 09050004 2025 4.174,85

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