EMPENHO: 14060002 - DATA: 14/06/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 14060002

Data: 14/06/2023

Valor: R$ 705,80

Fornecedor: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC. DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES..

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/06/2023 8615 2023 456,80
15/06/2023 8618 2023 249,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/06/2023 27060032 2023 456,80
27/06/2023 27060033 2023 249,00

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