Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
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EMPENHO: 10040002 DATA: 10/04/2025 MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. | R$ 192,60 |
EMPENHO: 10040001 DATA: 10/04/2025 LEONARDO NICODEMOS FEITOSA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA. | R$ 54,18 |
EMPENHO: 01040003 DATA: 01/04/2025 CEF - FGTS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº02010011, REFERENTE A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 48.000,00 |
EMPENHO: 01040002 DATA: 01/04/2025 SEBS-ELÉTRICA SERVIÇOS ELÉTRICOS BREJO SANTO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO. | R$ 5.857,00 |
EMPENHO: 01040001 DATA: 01/04/2025 WILLIAN BRINGEL DA SILVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA O PRCESSO DE ENTREGA E COLETAS DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS. | R$ 1.032,00 |
EMPENHO: 31030002 DATA: 31/03/2025 MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA. | R$ 3.860,00 |
EMPENHO: 31030001 DATA: 31/03/2025 LEONARDO NICODEMOS FEITOSA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA. | R$ 850,00 |
EMPENHO: 21030001 DATA: 21/03/2025 MAGAZINE LUIZA S/A | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA. | R$ 1.241,44 |
EMPENHO: 12030001 DATA: 12/03/2025 LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 14.600,00 |
EMPENHO: 10030001 DATA: 10/03/2025 TECHCELL - COMERCIO DE ELETRONICOS E SMARTFONES E | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 2.622,00 |
EMPENHO: 03030003 DATA: 03/03/2025 ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB.E PRIV.S/S LTD | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº02010040, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 26.067,00 |
EMPENHO: 03030002 DATA: 03/03/2025 LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº02010027, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES RESIDENTES NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS ATÉ AS UNIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 240.000,00 |
EMPENHO: 26020001 DATA: 26/02/2025 EDMAR ALVES DE LUCENA & FILHO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA GERADOR DA UNIDADE POLICLÍNICA. | R$ 38,49 |
EMPENHO: 17020001 DATA: 17/02/2025 CARIRI ORIENTAL GAS - LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA. | R$ 375,00 |
EMPENHO: 05020001 DATA: 05/02/2025 LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 11.500,00 |
EMPENHO: 04020001 DATA: 04/02/2025 JOSE PEREIRA DA SILVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA. | R$ 2.450,00 |
EMPENHO: 03020006 DATA: 03/02/2025 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 219.804,08 |
EMPENHO: 03020005 DATA: 03/02/2025 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 610.660,48 |
EMPENHO: 03020004 DATA: 03/02/2025 SOERGO SEGURANÇA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA PORTARIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 46.910,16 |
EMPENHO: 03020003 DATA: 03/02/2025 SOERGO SEGURANÇA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA PORTARIA DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 46.910,28 |
EMPENHO: 03020002 DATA: 03/02/2025 ANTONIO GILMAR DIAS FILHO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA. | R$ 1.100,00 |
EMPENHO: 31010002 DATA: 31/01/2025 S V COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 660,00 |
EMPENHO: 31010001 DATA: 31/01/2025 REKANTTUS KARIRI LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA. | R$ 268,00 |
EMPENHO: 29010001 DATA: 29/01/2025 CLEAN HEALTH SOLUÇÕES LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 2.939,62 |
EMPENHO: 28010003 DATA: 28/01/2025 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA. | R$ 3.253,84 |
EMPENHO: 28010002 DATA: 28/01/2025 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 947,46 |
EMPENHO: 28010001 DATA: 28/01/2025 JOAQUIM BASTOS DA SILVA ME | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA. | R$ 1.160,00 |
EMPENHO: 27010001 DATA: 27/01/2025 TP TURISMO LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO TRECHO BREJO SANTO/FORTALEZA/BREJO SANTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS. | R$ 1.048,64 |
EMPENHO: 23010001 DATA: 23/01/2025 SERIGRAFIA E CARIMBOS CEZINHA MAYARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE REFIL DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, JUNTO A UNIDADE DA POLICLÍNICA. | R$ 85,00 |
EMPENHO: 06010002 DATA: 06/01/2025 LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 17.500,00 |
EMPENHO: 02010026 DATA: 02/01/2025 ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS. | R$ 358,05 |
EMPENHO: 02010004 DATA: 02/01/2025 FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 50.000,00 |
EMPENHO: 02010006 DATA: 02/01/2025 FOPAG - POLICLINICA - ADMINISTRACAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 90.000,00 |
EMPENHO: 02010008 DATA: 02/01/2025 INSS - POLICLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 350.000,00 |
EMPENHO: 02010009 DATA: 02/01/2025 INSS - CEO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 175.000,00 |
EMPENHO: 02010010 DATA: 02/01/2025 CEF - FGTS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 51.000,00 |
EMPENHO: 02010011 DATA: 02/01/2025 CEF - FGTS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 102.000,00 |
EMPENHO: 02010014 DATA: 02/01/2025 SAAEBS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 3.500,00 |
EMPENHO: 02010015 DATA: 02/01/2025 SAAEBS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 5.000,00 |
EMPENHO: 02010016 DATA: 02/01/2025 VIVO S.A | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 2.500,00 |
EMPENHO: 02010019 DATA: 02/01/2025 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 1.000,00 |
EMPENHO: 02010021 DATA: 02/01/2025 MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE PROVEDOR COM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 3.000,00 |
EMPENHO: 02010022 DATA: 02/01/2025 51.011.767 CICERO JOSE DA SILVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NO PRÉDIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO. | R$ 6.756,96 |
EMPENHO: 02010023 DATA: 02/01/2025 I J DE MATOS MAGALHÃES | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E GESTÃO DO E-SOCIAL JUNTO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE PÚBLICA DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO. | R$ 3.300,00 |
EMPENHO: 02010024 DATA: 02/01/2025 JOSE PEREIRA DA SILVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PORTAÃO PARA SER INSTALADO NO PRÉDIO DO CPSMBS. | R$ 2.000,00 |
EMPENHO: 02010001 DATA: 02/01/2025 FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 256.000,00 |
EMPENHO: 02010027 DATA: 02/01/2025 LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES RESIDENTES NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS ATÉ AS UNIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 240.000,00 |
EMPENHO: 02010028 DATA: 02/01/2025 MARIA SONIA LEITE DE LIMA - ME | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | R$ 150,00 |
EMPENHO: 02010029 DATA: 02/01/2025 JESSICA DA COSTA SOARES | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DO CPSMBS. | R$ 510,00 |
EMPENHO: 02010030 DATA: 02/01/2025 GIVANILDO LIMA DA SILVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNIA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO. | R$ 1.132,00 |
EMPENHO: 02010031 DATA: 02/01/2025 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 4.556,20 |
EMPENHO: 02010032 DATA: 02/01/2025 ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 399,01 |
EMPENHO: 02010033 DATA: 02/01/2025 ANTONIO GILMAR DIAS FILHO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA UNIDADE DO CEO. | R$ 284,00 |
EMPENHO: 02010034 DATA: 02/01/2025 ANTONIO GILMAR DIAS FILHO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA. | R$ 1.100,00 |
EMPENHO: 02010037 DATA: 02/01/2025 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA. | R$ 71,40 |
EMPENHO: 02010038 DATA: 02/01/2025 LABAREDA CHURRASCARIA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS DESPESAS COM FORNECUMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA. | R$ 1.633,00 |
EMPENHO: 02010039 DATA: 02/01/2025 HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 10.576,32 |
EMPENHO: 02010040 DATA: 02/01/2025 ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB.E PRIV.S/S LTD | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 34.000,00 |
EMPENHO: 02010041 DATA: 02/01/2025 ANTONIO GILMAR DIAS FILHO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA UNIDADE DO CEO. | R$ 284,00 |
EMPENHO: 02010042 DATA: 02/01/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTOCPSMBS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 4.400,00 |